| 3.2. Facturar albaranes |
Para facturar todos los albaranes realizados pulse en VENTAS. Existen dos posibilidades:
1.- Facturar
un cliente: a
través de esta opción podrá facturar todos los albaranes
que pertenezcan a un mismo cliente. Tan sólo deberá especificar
el nombre del cliente al que desea facturar. A continuación el programa
muestra una lista con los albaranes que tiene dicho cliente. Finalmente marque
los albaranes que no desee facturar en ese momento y pulse el botón Facturar.
| Ver vídeo "Cómo facturar a un cliente" |
2.- Facturar
todos los clientes: desde
aquí podrá realizar las facturas a todos los clientes que tengan
albaranes pendientes. Marque con un check los clientes que no desea facturar.
A continuación pulse el botón Facturar
y podrá elegir serie, fecha y orden de la facturación.
| Ver vídeo "Cómo facturar todos los clientes" |
Para facturar albaranes elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades .
Si quiere que en el diseño de sus facturas aparezca el nº de albarán, deberá configurarlo en el apartado Diseño de informes.
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